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2019-09-20 13:07 阅读:705次

 (三)强化内部控制监督力度,保证相关内部控制措施得到有效落实针对水利工程财务管理中内部会计控制,为确保相应内部控制措施得到切实有效的落实,应进一步加强内部控制监督机制,设立专门的监督检查人员,并明确相关的职责和权限,监督检查可通过定期与不定期相结合的方式,确保内部审计工作得到有效的执行落实。另一方面,在实际进行会计内部审计时,应将其与工程建设实际结合在一起,比如工程实际投资规模、工程实际建设周期等,并设立一个独立的内部审计机构,来对整个工程项目财务情况进行有效的监督。对于传统内部审计工作来说,工作重点是资金使用合法性与效益性,而在当下财务管理内部会计控制模式下,还应在原来的基础上,将内部会计控制工作运行情况纳入其中,从而对内部会计控制再监督,确保相应内部控制措施得到有效落实。另一方面,还应结合水利工程实际规模,设置专业的审计小组,加强内部审计工作落实,同时还应加强对奖励与惩罚机制的监控,做好对专项资金审计落实,确保资金能够充分发挥其作用价值。

 

 “意见对‘既重服务、又重管理’提出新的要求,这就要求老干部工作者不仅要当好‘服务员’,照顾好离退休干部的晚年生活,还要当好‘宣传员’和‘引导员’,使他们在思想上政治上行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。”中航工业离退休人员管理局局长高军说。

 

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